Руководитель управления внутреннего аудита в субхолдинг

з/п не указана

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 году, в 2009 году вошел в состав Госкорпорации Ростех. В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны — «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников — более 70 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Обязанности:

  • Организация текущей работы управления внутреннего аудита;
  • Составление плана аудита на основе риск-ориентированного подхода;
  • Руководство проверками финансово-хозяйственной деятельности предприятий Холдинга;
  • Контроль за своевременной подготовкой отчетности по результатам проверок;
  • Координация составления и контроль исполнения плана мероприятий по устранению нарушений;
  • Выполнение функций члена ревизионных комиссий обществ Холдинга;
  • Подготовка отчетов для Комитета по аудиту при Совете директоров головной организации субхолдинга.

Требования:

  • Высшее образование в сфере экономики;
  • Дополнительное юридическое или техническое образование, как преимущество;
  • Опыт работы во внешнем аудите, в финансовом контроле и ревизии свыше 10 лет, в том числе от 5 лет в должности руководителя (заместителя руководителя) отдела внутреннего аудита, контрольно-ревизионного отдела;
  • Отличное знание законодательных актов в сфере бухгалтерского и налогового учета;
  • Знание гражданского, трудового и корпоративного законодательства;
  • Опыт руководства коллективом из 3-5 человек;
  • Способность к работе в режиме многозадачности;
  • Хорошие аналитические навыки;
  • Готовность к командировкам до 30% рабочего времени;
  • Оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну (форма 2).

Условия:

  • Работа в одном из лидирующих холдингов, входящих в госкорпорацию "Ростех";
  • Трудоустройство согласно ТК РФ;
  • Возможность карьерного и профессионального развития;
  • Предоставление ДМС;
  • Материальная помощь;
  • Корпоративное обучение.

Адрес

Войковская, Москва, улица Космонавта Волкова, 12
Показать на большой карте

Вакансия опубликована 11 мая 2022 в Москве

Отзывы о компании

О данном работодателе пока нет отзывов или он скрыл их на нашем сайте
Ваши отзывы помогают людям принимать взвешенные карьерные решения
Оставить отзыв о компании

Похожие вакансии

Руководство группой аудиторов при проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий Холдинга. Контроль за своевременной подготовкой отчетности по результатам проверок.
Высшее образование в сфере экономики. Дополнительное юридическое или техническое образование, как преимущество. Опыт работы во внешнем аудите, в финансовом контроле...
Подготовка программы проверки (цели, объем задач, сроки, распределение ресурсов, характер и объем процедур). Идентификация и оценка рисков объекта внутреннего аудита.
Высшее экономическое образование (бухгалтерский учет и аудит, экономика, финансы). Дополнительное профессиональное образование в области внутреннего аудита (CIA, ACCA).
1. Проверка соблюдения в ЦИУС ЕЭС положений законодательства РФ и внутренних политик ЦИУС ЕЭС, соблюдения требований кодекса корпоративной этики ЦИУС...
Требования: высшее техническое (ПГС) образование, опыт работы по направлению "аудит" не менее 5 лет; необходимы знания: градостроительного кодекса, законодательства РФ...
Годовое планирование деятельности Службы внутреннего аудита на основе риск-ориентированного подхода. Организация осуществления аудита эффективности организации бизнес-процессов с целью...
Высшее экономическое образование. Уровень продвинутого пользователя. Опыт обработки больших массивов данных, отличное знание 1С. Предпочтителен опыт работы в лизинговых...
Если вы обладаете опытом выстраивания процессов внутреннего аудита с нуля, ваш уровень английского языка не ниже уровня Upper-intermediate, то...
Руководитель направления внутреннего аудита.